По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 09.12.2015 N 8567 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2015 г. № 8567

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8974 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015 № 4570, 16.09.2015 № 6454) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города
О.М.ЛАПИН





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 09.12.2015 № 8567

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Значение показателя, в том числе
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
1015
977
977
977
977
977
977
6877
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
1015
977
977
977
977
977
977
6877
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики.
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
Всего, в том числе:
1836216481
247735542
267530323
256456706
251514603
263839117
274570095
274570095
департамент культуры, молодежной политики и спорта









за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1256730
343730
913000
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
1834959751
247391812
266617323
256456706
251514603
263839117
274570095
274570095
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Всего, в том числе:
1835871481
247505542
267415323
256456706
251514603
263839117
274570095
274570095

Количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
1820
1803
1803
1803
1803
1803
1803
12638
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
911730
113730
798000
0
0
0
0
0
Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
370
370
400
400
400
400
400
2740
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
3000
3270
3580
3580
3580
3580
3580
24170











Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
34484
30830
30930
30930
30930
30930
30930
219964
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
1834959751
247391812
266617323
256456706
251514603
263839117
274570095
274570095
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
Всего, в том числе:
345000
230000
115000
0
0
0
0
0
департамент культуры, молодежной политики и спорта
Количество временно трудоустроенных, чел.
31
15
0
0
0
0
0
46
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
345000
230000
115000
0
0
0
0
0









Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0

Количество временно трудоустроенных, чел.
0
0
0
0
0
0
0
3
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
Всего, в том числе:
88812453
10856067
12818080
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
Департамент городского хозяйства
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет средств местного бюджета
88812453
10856067
12818080
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий
Всего, в том числе:
202081
15486
30970
31125
31125
31125
31125
31125
Департамент городского хозяйства
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
5
-
-
-
-
-
-
5
за счет средств местного бюджета
202081
15486
30970
31125
31125
31125
31125
31125
Соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет
-
да
да
да
да
да
да
да
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Всего, в том числе:
1925231015
258607095
280379373
269228585
264645116
276969630
287700608
287700608
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1256730
343730
913000
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1923974285
258263365
279466373
269228585
264645116
276969630
287700608
287700608
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
-
-

Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
-
-

Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
Всего, в том числе:
47863290
9151509
29999091
5599260
0
10730978
0
0

Количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
47863290
9151509
29999091
5599260
0
10730978
0
0

Количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
Всего, в том числе:
2172889
2172889
0
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
2172889
2172889
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
Всего, в том числе:
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
Степень готовности объекта, %
40
100
-
-
-
-
-
100
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"
Всего, в том числе:
81870
81870
0
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
81870
81870
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество выполненных проектных работ, ед.
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0


Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
Мероприятие 2.1.5. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Зайчьем острове".
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0


0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0


0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"
Всего, в том числе:
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
Всего, в том числе:
10730978
0
0
0
0
10730978
0
0
департамент культуры, молодежной политики и спорта
Количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
-
-
-
-
1
-
-
1
за счет средств местного бюджета
10730978
0
0
0
0
10730978
0
0
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"
Всего, в том числе:
7617548
0
2018288
5599260
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество выполненных проектных работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
7617548
0
2018288
5599260
0
0
0
0
Степень готовности проекта, %
-
26
100
-
-
-
-
100
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
Всего, в том числе:
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
Всего, в том числе:
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства
Количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Всего, в том числе:
56563290
17851509
29999091
5599260
0
10730978
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
48733290
10021509
29999091
5599260
0
10730978
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)
Всего, в том числе:
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
департамент культуры, молодежной политики и спорта
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа"
Всего, в том числе:
12113830
1596420
1596420
1784198
1784198
1784198
1784198
1784198

Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6526360
798210
798210
985988
985988
985988
985988
985988
за счет средств местного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"
Всего, в том числе:
8492218
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
за счет средств местного бюджета
4817218
688174
688174
688174
688174
688174
688174
688174
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Всего, в том числе:
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
Всего, в том числе:
2009079011
279268198
313188058
277637439
267454710
290510202
290510202
290510202
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14674200
8971940
1711210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2001460789
269771258
310951848
276314229
266131500
289186992
289186992
289186992
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
Всего, в том числе:
1866614617
250545136
270339917
259266300
254324197
277379689
277379689
277379689
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6844200
1141940
1711210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1856095417
248878196
268103707
257943090
253000987
276056479
276056479
276056479
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
Всего, в том числе:
89014534
10871553
12849050
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
89014534
10871553
12849050
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
Всего, в том числе:
56563290
17851509
29999091
5599260
0
10730978
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
56350838
10021509
29999091
5599260
0
10730978
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------