Постановление Администрации города Сургута от 26.02.2015 N 1308 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8978 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 1308
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8978 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 15.07.2014 № 4875, 28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 26.02.2015 № 1308
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ
СРЕДА ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы: создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья
Целевые показатели результатов реализации программы
доля объектов физической культуры и спорта, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %
-
-
5
5
5
5
5
5
доля объектов молодежной политики, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %
-
-
5
5
5
5
5
5
доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %
3
13
23
23
23
23
23
23
доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, %
25
77
77
77
77
77
77
77
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованных для безопасного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
21,5
23
24,5
26
26
26
26
26
доля подвижного состава общественного автотранспорта, оборудованного для безопасного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающего нормативным требованиям, от общего количества общественного автотранспорта, %
3
6
9
12
15
18
21
21
доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, %
1
6
8
8
8
8
8
8
Задача 1. Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта
всего, в том числе
7450494,00
500000,00
880494,00
6070000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
2
2
за счет средств местного бюджета
7450494,00
500000,00
880494,00
6070000,00
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
2
2
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", улица Энергетиков, 47
всего, в том числе
4445479,00
500000,00
405479,00
3540000,00
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
4445479,00
500000,00
405479,00
3540000,00
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а
всего, в том числе
3005015,00
475015,00
2530000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
3005015,00
475015,00
2530000,00
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов молодежной политики
всего, в том числе
4343340,00
373340,00
3970000,00
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
4343340,00
373340,00
3970000,00
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", улица Энергетиков, 45
всего, в том числе
4343340,00
373340,00
3970000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
4343340,00
373340,00
3970000,00
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт объектов культуры и искусства
всего, в том числе
24782028,00
5957894,00
8824134,00
10000000,00
количество выполненных проектных работ, проект
3
3
6
за счет средств местного бюджета
24782028,00
5957894,00
8824134,00
10000000,00
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
3
3
7
МБУК "Галерея современного искусства "СТЕРХ"
всего, в том числе
3956028,00
3956028,00
ДАиГ
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
3956028,00
3956028,00
МБУК "Сургутский краеведческий музей", улица 30 лет Победы, 21/2
всего, в том числе
5949224,00
671750,00
277474,00
5000000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
5949224,00
671750,00
277474,00
5000000,00
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"
всего, в том числе
2897019,00
367019,00
2530000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
2897019,00
367019,00
2530000,00
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1", улица 50 лет ВЛКСМ, 6/1
всего, в том числе
3338482,00
598482,00
2740000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
3338482,00
598482,00
2740000,00
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, улица Республики, 78/1
всего, в том числе
2894615,00
364615,00
2530000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
2894615,00
364615,00
2530000,00
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды
всего, в том числе
2873330,00
373330,00
2500000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
2873330,00
373330,00
2500000,00
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", улица Ленинградская, 10а
всего, в том числе
2873330,00
373330,00
2500000,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
2873330,00
373330,00
2500000,00
количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов образования
всего, в том числе
19985375,00
2190587,00
17794788,00
количество выполненных проектных работ, проект
4
4
за счет средств местного бюджета
19985375,00
2190587,00
17794788,00
количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
4
4
МБОУ СОШ № 26
всего, в том числе
5025282,00
576585,00
4448697,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
5025282,00
576585,00
4448697,00
количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ СОШ № 27
всего, в том числе
4963112,00
514415,00
4448697,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
4963112,00
514415,00
4448697,00
количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ СОШ № 18
всего, в том числе
5045955,00
597258,00
4448697,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
5045955,00
597258,00
4448697,00
количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
МБОУ СОШ № 32
всего, в том числе
4951026,00
502329,00
4448697,00
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, проект
1
1
за счет средств местного бюджета
4951026,00
502329,00
4448697,00
количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт зданий и помещений административного назначения
всего, в том числе
26809985,00
19391483,00
7418502,00
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
6
1
7
за счет средств местного бюджета
26809985,00
19391483,00
7418502,00
Муниципальное имущество "Нежилое здание. Поликлиника № 3, общей площадью 3185,4 кв. метра"
всего, в том числе
7678584,00
7678584,00
ДАиГ
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
7678584,00
7678584,00
Муниципальное помещение в здании по адресу проезд Взлетный, 1
всего, в том числе
1835105,00
1835105,00
ДАиГ
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
1835105,00
1835105,00
Муниципальное помещение в здании по улице Дзержинского, 6/1
всего, в том числе
2469790,00
2469790,00
ДАиГ
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
2469790,00
2469790,00
Муниципальное помещение в здании по улице Ленинградской, 3
всего, в том числе
3886775,00
3886775,00
ДАиГ
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
3886775,00
3886775,00
Муниципальное помещение в здании по улице Югорской, 5/2
всего, в том числе
2194255,00
2194255,00
ДАиГ
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
2194255,00
2194255,00
Муниципальное помещение в здании по улице Кукуевицкого, 10/2
всего, в том числе
744120,00
744120,00
ДАиГ
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
744120,00
744120,00
Здание Администрации города Сургута, улице Энгельса, 8
всего, в том числе
8001356,00
582854,00
7418502,00
ДАиГ
количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
8001356,00
582854,00
7418502,00
Всего по мероприятиям задачи 1.
всего, в том числе
83371222,00
28039964,00
35291258,00
20040000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
83371222,00
28039964,00
35291258,00
20040000,00
Задача 2. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 2.1. Обустройство пониженных бордюров на подходах к пешеходным переходам
всего, в том числе:
845610,00
416495,00
429115,00
ДГХ
количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.
17
11
28
за счет средств местного бюджета
845610,00
416495,00
429115,00
Мероприятие 2.2. Устройство и ремонт тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования)
всего, в том числе
4587578,00
4587578,00
ДГХ
площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв. м
2,90
2,90
за счет средств местного бюджета
4587578,00
4587578,00
Мероприятие 2.3. Устройство посадочных площадок на остановочных пунктах на автодорогах местного значения
всего, в том числе
10737100,00
8912422,00
1824678,00
ДГХ
количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.
5
1
6
за счет средств местного бюджета
10737100,00
8912422,00
1824678,00
Мероприятие 2.4. Оборудование регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией
всего, в том числе
435490,00
203505,00
231985,00
ДГХ
количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией, шт.
7
8
15
за счет средств местного бюджета
435490,00
203505,00
231985,00
Всего по мероприятиям задачи 2
всего, в том числе
16605778,00
14120000,00
2485778,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
16605778,00
14120000,00
2485778,00
Задача 3. Оснащение автомобильного парка подвижным составом, адаптированным для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 3.1. Поэтапная замена городских автобусов на низкопольные автобусы, адаптированные для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, осуществляющих перевозку пассажиров на 5 регулярных автобусных маршрутах
всего, в том числе
70000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
ДГХ
количество приобретенных транспортных средств, оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
2
2
2
2
2
2
2
14
внебюджетные средства
70000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
Всего по мероприятиям задачи 3
всего, в том числе
70000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные средства
70000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
Задача 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 4.1. Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии
всего, в том числе
94100,00
94100,00
ДО
численность детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией, не менее, чел.
198
198
за счет средств местного бюджета
94100,00
94100,00
Мероприятие 4.2. Организация участия педагогов и других специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в семинарах, тренингах, курсах
всего, в том числе
977000,00
176000,00
222500,00
222500,00
89000,00
89000,00
89000,00
89000,00
ДО
доля специалистов, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах от общего количества специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ, %
25
50
75
80
85
90
95
95
за счет средств местного бюджета
977000,00
176000,00
222500,00
222500,00
89000,00
89000,00
89000,00
89000,00
Мероприятие 4.3. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды.
всего, в том числе
7405938,00
988900,00
1034321,00
1027117,00
1088900,00
1088900,00
1088900,00
1088900,00
ДО
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не менее, ед.
3
3
3
3
3
3
3
21
за счет средств местного бюджета
7405938,00
988900,00
1034321,00
1027117,00
1088900,00
1088900,00
1088900,00
1088900,00
Всего по мероприятиям задачи 4
всего, в том числе
8477038,00
1259000,00
1256821,00
1249617,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
8477038,00
1259000,00
1256821,00
1249617,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе
всего, в том числе
178454038,00
53418964,00
49033857,00
31289617,00
11177900,00
11177900,00
11177900,00
11177900,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
108454038,00
43418964,00
39033857,00
21289617,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
внебюджетные средства
70000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
Объем ассигнований администратора программы - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
83371222,00
28039964,00
35291258,00
20040000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
83371222,00
28039964,00
35291258,00
20040000,00
Объем ассигнований соадминистратора программы - департамента образования
всего, в том числе
8477038,00
1259000,00
1256821,00
1249617,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
8477038,00
1259000,00
1256821,00
1249617,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
1177900,00
Объем ассигнований соадминистратора программы - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
86605778,00
24120000,00
12485778,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
16605778,00
14120000,00
2485778,00
внебюджетные средства
70000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
------------------------------------------------------------------