По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 01.07.2015 N 4519 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8977 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2015 г. № 4519

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8977 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы города от 07.05.2015 № 696-V ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 № 1343) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2020 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города
А.А.ШАТУНОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2015 № 4519

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.
11
11
11
11
11
11
11
11
количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1

доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
Задача 1. Организация предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области архитектуры и градостроительства
Мероприятие 1.1.
Выполнение полномочий департаментом архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
692573355,00
99000940,00
100532517,00
98203904,00
99449794,00
98464000,00
98458200,00
98464000,00
ДАиГ
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.
11
11
11
11
11
11
11
11
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %
100
100
100
100
100
100
100
100

за счет средств местного бюджета
692573355,00
99000940,00
100532517,00
98203904,00
99449794,00
98464000,00
98458200,00
98464000,00

количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %
100
100
100
100
100
100
100
100











число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед.
1002
1045
1091
1091
1091
1091
1091
7502











среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут
15
15
15
15
15
15
15
15
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед.
9
9
9
9
9
9
9
9











предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни
142
142
142
142
142
142
142
142
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95











исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
в диапазоне от 95 до 105
в диапазоне от 95 до 105
в диапазоне от 95 до 105
в диапазоне от 95 до 105
в диапазоне от 95 до 105
в диапазоне от 95 до 105
в диапазоне от 95 до 105
в диапазоне от 95 до 105
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да











отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города не менее %
10
12
15
18
20
22
25
не менее 25
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.2.
Выполнение муниципальной работы "Декоративно-художественное и праздничное оформление города", в том числе
всего, в том числе
302139842,00
45994740,00
51428790,00
28893707,00
44027133,00
43931824,00
43931824,00
43931824,00
ДАиГ
количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
за счет средств местного бюджета
302139842,00
45994740,00
51428790,00
28893707,00
44027133,00
43931824,00
43931824,00
43931824,00
степень соблюдения стандартов качества выполнения муниципальной работы, %
100
100
100
100
100
100
100
100
удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, (балл от 0 до 10)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5











количество размещенных на территории города объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед.
700
725
700
725
725
725
725
5025
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед.
6
6
6
6
6
6
6
42











количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе
2
3
-
-
-
-
-
5
въездной знак, ед.
1
1
-
-
-
-
-
1 <*>
памятник геологам-первопроходцам, ед.
1
1
-
-
-
-
-
1 <*>
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед.
-
1
-
-
-
-
-
1











количество проведенных творческих конкурсов, ед.
4
4
4
4
4
4
4
28
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед.
50
50
50
50
50
50
50
350
количество вновь изготовленных и установленных объектов социальной рекламы и информации, ед.
12
6
6
12
12
12
12
72











количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед., в том числе
235
388
388
500
600
700
800
3655
количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города, ед.
-
109
-
112
100
100
100
615
количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед.
-
50
-
100
200
300
400
1068
Мероприятие 1.2.1.
Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города)
всего, в том числе
194764876,00
23685500,00
25291226,00
24592841,00
30370309,00
30275000,00
30275000,00
30275000,00
ДАиГ
количество размещенных на территории города объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед.
700
725
700
725
725
725
725
5025
за счет средств местного бюджета
194764876,00
23685500,00
25291226,00
24592841,00
30370309,00
30275000,00
30275000,00
30275000,00
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед.
6
6
6
6
6
6
6
42
Мероприятие 1.2.2.
Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок)
всего, в том числе
28444960,00
10745000,00
17699960,00
-
-
-
-
-
ДАиГ
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе
2
3
-
-
-
-
-
5
за счет средств местного бюджета
28444960,00
10745000,00
17699960,00
-
-
-
-
-
въездной знак, ед.
1
1
-
-
-
-
-
1 <*>
памятник геологам-первопроходцам, ед.
1
1
-
-
-
-
-
1 <*>
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
Мероприятие 1.2.3.
Организация и проведение творческих конкурсов
всего, в том числе
17224541,00
2439527,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
ДАиГ
количество проведенных творческих конкурсов, ед.
4
4
4
4
4
4
4
28
за счет средств местного бюджета
17224541,00
2439527,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
2464169,00
Мероприятие 1.2.4.
Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города)
всего, в том числе
4142659,00
586729,00
592655,00
592655,00
592655,00
592655,00
592655,00
592655,00
ДАиГ
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед.
50
50
50
50
50
50
50
350
за счет средств местного бюджета
4142659,00
586729,00
592655,00
592655,00
592655,00
592655,00
592655,00
592655,00
Мероприятие 1.2.5.
Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации
всего, в том числе
11305000,00
1805000,00
950000,00
950000,00
1900000,00
1900000,00
1900000,00
1900000,00
ДАиГ
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед.
12
6
6
12
12
12
12
72
за счет средств местного бюджета
11305000,00
1805000,00
950000,00
950000,00
1900000,00
1900000,00
1900000,00
1900000,00
Мероприятие 1.2.6.
Предоставление субсидии на возмещение затрат по световому оформлению улиц города
всего, в том числе
42998732,00
3473910,00
4430780,00
294042,00
8700000,00
8700000,00
8700000,00
8700000,00
ДАиГ
количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед., в том числе
235
388
388
500
600
700
800
3655
за счет средств местного бюджета
42998732,00
3473910,00
4430780,00
294042,00
8700000,00
8700000,00
8700000,00
8700000,00
количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города, ед.
-
109
-
112
100
100
100
615
количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед.
-
50
-
100
200
300
400
1068
Мероприятие 1.2.7.
Разработка (поэтапная) территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных улицах города
всего, в том числе
3259074,00
3259074,00
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
количество разработанных территориальных схем размещения объектов наружной рекламы, ед.
15
-
-
-
-
-
-
15
за счет средств местного бюджета
3259074,00
3259074,00
-
-
-
-
-
-
Всего по мероприятиям Задачи 1
всего, в том числе
994713197,00
144995680,00
151961307,00
127097611,00
143476927,00
142395824,00
142390024,00
142395824,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
994713197,00
144995680,00
151961307,00
127097611,00
143476927,00
142395824,00
142390024,00
142395824,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории
Мероприятие 2.1.
Осуществление градостроительной деятельности
всего, в том числе
32829092,00
10070668,00
16236566,00
6521858,00
-
-
-
-
ДАиГ
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.
2
2
1




5
за счет средств окружного бюджета
879764,00
879764,00
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
31949328,00
9190904,00
16236566,00
6521858,00
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.1.
Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте
всего, в том числе
18822406,00
5835700,00
6464848,00
6521858,00
-
-
-
-
ДАиГ
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
18822406,00
5835700,00
6464848,00
6521858,00
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.2.
Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте
всего, в том числе
1881117,00
1881117,00
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств окружного бюджета
879764,00
879764,00
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1001353,00
1001353,00
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.3.
Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут"
всего, в том числе
2353851,00
2353851,00
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
2353851,00
2353851,00
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.4.
Проекты планировки и проекты межевания территорий индустриальных парков
всего, в том числе
9771718,00
-
9771718,00
-
-
-
-
-
ДАиГ
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.
-
2
-
-
-
-
-
2
за счет средств местного бюджета
9771718,00
-
9771718,00
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.2.
Организация работы по выполнению научно-исследовательской работы: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута"
всего, в том числе
47012017,00
15000000,00
32012017,00
-
-
-
-
-
ДАиГ
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет
-
да
да
-
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
47012017,00
15000000,00
32012017,00
-
-
-
-
-
Всего по мероприятиям задачи 2
всего, в том числе
79841109,00
25070668,00
48248583,00
6521858,00
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств окружного бюджета
879764,00
879764,00
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
78961345,00
24190904,00
48248583,00
6521858,00
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности
Мероприятие 3.1.
Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан
всего, в том числе
31209654,00
4455000,00
4235519,00
4615278,00
4538857,00
4455000,00
4455000,00
4455000,00
ДАиГ
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт.
44
50
80
70
70
70
70
454
за счет средств местного бюджета
31209654,00
4455000,00
4235519,00
4615278,00
4538857,00
4455000,00
4455000,00
4455000,00
Всего по мероприятиям задачи 3
всего, в том числе
31209654,00
4455000,00
4235519,00
4615278,00
4538857,00
4455000,00
4455000,00
4455000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
31209654,00
4455000,00
4235519,00
4615278,00
4538857,00
4455000,00
4455000,00
4455000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 4. Создание условий для строительства
Мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"
всего, в том числе
640145396,00
87767801,00
92429862,00
92037797,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
ДАиГ
доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
за счет средств местного бюджета
640145396,00
87767801,00
92429862,00
92037797,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
Мероприятие 4.2.
Создание резерва материальных ресурсов (запасов) строительных материалов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны
всего, в том числе
15240,00
15240,00
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
количество созданных резервов материальных ресурсов строительных материалов, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
15240,00
15240,00
-
-
-
-
-
-
Всего по мероприятиям задачи 4
всего, в том числе
640160636,00
87783041,00
92429862,00
92037797,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
640160636,00
87783041,00
92429862,00
92037797,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
91977484,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности
Мероприятие 5.1.
Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
13497525,00
1498128,00
2999799,00
2999799,00
2999799,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
ДАиГ
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
за счет средств местного бюджета
13497525,00
1498128,00
2999799,00
2999799,00
2999799,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
Всего по мероприятиям задачи 5
всего, в том числе
13497525,00
1498128,00
2999799,00
2999799,00
2999799,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
13497525,00
1498128,00
2999799,00
2999799,00
2999799,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
1759422121,00
263802517,00
299875070,00
233272343,00
242993067,00
239828308,00
239822508,00
239828308,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств окружного бюджета
879764,00
879764,00
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1758542357,00
262922753,00
299875070,00
233272343,00
242993067,00
239828308,00
239822508,00
239828308,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
1759422121,00
263802517,00
299875070,00
233272343,00
242993067,00
239828308,00
239822508,00
239828308,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств окружного бюджета
879764,00
879764,00
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1758542357,00
262922753,00
299875070,00
233272343,00
242993067,00
239828308,00
239822508,00
239828308,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

--------------------------------
Примечание: <*> решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" в 2015 году выделены бюджетные ассигнования на мероприятие 1.2.2 "Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок)" не выполненные в 2014 году.


------------------------------------------------------------------