По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 02.07.2015 N 4570 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2015 г. № 4570

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8974 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 14.10.2014), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по информационной политике опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 02.07.2015 № 4570

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
966
977
987
987
987
987
987
6878
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Подпрограмма 1. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
966
977
987
987
987
987
987
6878
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
всего, в том числе
1774385377
247846530
264023729
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603
департамент культуры, молодежной политики и спорта









за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
678100
230000
448100
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
1773707277
247616530
263575629
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
всего, в том числе
1774105277
247616530
263973629
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603

количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
1767
1803
1803
1803
1803
1803
1803
12585
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
398000
0
398000
0
0
0
0
0
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
370
370
400
400
400
400
400
2740











количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
3000
3270
3580
3580
3580
3580
3580
24170
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
30730
30830
30930
30930
30930
30930
30930
216210











степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
1773707277
247616530
263575629
256456706
251514603
251514603
251514603
251514603
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленного на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
всего, в том числе
230000
230000
0
0
0
0
0
0
департамент культуры, молодежной политики и спорта
количество временно трудоустроенных, чел.
31
0
0
0
0
0
0
31
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
230000
230000
0
0
0
0
0
0









Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего, в том числе
50100
0
50100
0
0
0
0
0

количество временно трудоустроенных, чел.
0
3
0
0
0
0
0
3
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
50100
0
50100
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
89634913
11387811
13108796
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
департамент городского хозяйства
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет средств местного бюджета
89634913
11387811
13108796
12740754
13099388
13099388
13099388
13099388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий
всего, в том числе
248692
61942
31125
31125
31125
31125
31125
31125
департамент городского хозяйства
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
20
10
10
10
10
10
10
80
за счет средств местного бюджета
248692
61942
31125
31125
31125
31125
31125
31125
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
всего, в том числе
1864268982
259296283
277163650
269228585
264645116
264645116
264645116
264645116
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
678100
230000
448100
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1863590882
259066283
276715550
269228585
264645116
264645116
264645116
264645116
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
1
-
-
-
-
2
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
всего, в том числе
66869087
9151515
37980803
19736769
0
0
0
0


за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
66869087
9151515
37980803
19736769
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: городу Сургут, улица Первопроходцев, 18"
всего, в том числе
22152281
2172890
10000000
9979391
0
0
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
22152281
2172890
10000000
9979391
0
0
0
0
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
всего, в том числе
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
14821493
6896750
7924743
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"
всего, в том числе
81875
81875
0
0
0
0
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
81875
81875
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"
всего, в том числе
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
20056060
0
20056060
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"
всего, в том числе
9757378
0
0
9757378
0
0
0
0
департамент культуры, молодежной политики и спорта
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
9757378
0
0
9757378
0
0
0
0
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
всего, в том числе
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
департамент архитектуры и градостроительства

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
всего, в том числе
8700000
8700000
0
0
0
0
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0


0
за счет средств местного бюджета
870000
870000
0
0
0


0
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
всего, в том числе
75569087
17851515
37980803
19736769
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
67739087
10021515
37980803
19736769
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
департамент культуры, молодежной политики и спорта
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
420
420
420
420
2940
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа"
всего, в том числе
11174940
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420
1596420

степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
за счет средств местного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"
всего, в том числе
8492218
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174
1213174










за счет средств местного бюджета
4817218
688174
688174
688174
688174
688174
688174
688174
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе
19667158
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5587470
798210
798210
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
10404688
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
1959505227
279957392
317954047
291774948
267454710
267454710
267454710
267454710
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14095570
8858210
1246310
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1941734657
270574182
316182737
290451738
266131500
266131500
266131500
266131500
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе
1803809913
250656124
266833323
269023678
254324197
254324197
254324197
254324197
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6265570
1028210
1246310
798210
798210
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1793869343
249102914
265062013
267700468
253000987
253000987
253000987
253000987
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
3675000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
89883605
11449753
13139921
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
89883605
11449753
13139921
12771879
13130513
13130513
13130513
13130513
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
65811709
17851515
37980803
9979391
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7830000
7830000
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
57981709
10021515
37980803
9979391
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------