Постановление Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 295-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 295-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 414-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года № 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1. В Паспорте государственной программы:
1.1. Строку "Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 10,4 до 9,2 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 52,6 до 44,8%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях с 51,1 до 52,1%;
снижение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 68,9 до 37,6 на 100 тыс. населения;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,5 до 23,5%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 150,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 39,74 до 39,0 на 100 тыс. населения;
повышение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 47,4 до 49%;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 2,023 до 2,144 на 1000 населения;
снижение показателя ранней неонатальной смертности с 1,2 до 1,1 на 1000 родившихся живыми;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 70 до 85%;
рост обеспеченности паллиативными койками с 2,86 до 50 на 100 тыс. взрослого населения;
доведение соотношения врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,7 до 1:2,8;
обеспечение возможности ведения медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами с 30 до 100%;
снижение доли медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве медицинских организаций с 5,5 до 4,2%;
сокращение удельного расхода энергетических ресурсов:
электрической энергии с 104,76 кВт до 104,13 кВт;
тепловой энергии с 0,266 Гкал до 0,263 Гкал;
холодной воды с 31,78 м3 до 31,59 м3;
горячей воды с 10,24 м3 до 10,18 м3;
природного газа с 0,07 м3 до 0,0696 м3.
".
1.2. Строку "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение государственной программы
общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 514207568,35 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 66044615,31 тыс. рублей;
на 2015 год - 70084420,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 71944216,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 81203605,44 тыс. рублей;
на 2018 год - 74748566,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 74995788,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 75186355,5 тыс. рублей.
Из них:
1) средства федерального бюджета в сумме 4645280,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 1943638,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1654685,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 523478,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 523478,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2) средства бюджета автономного округа в сумме 381524402,7 тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования), в том числе:
на 2014 год - 49671895,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 49648831,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 52631163,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 57457192,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 57344439,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 57370439,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 57400439,9 тыс. рублей;
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, в сумме 147000,0 тыс. рублей:
на 2014 год - 40000,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 107000,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 308860117,4 тыс. рублей, из них:
на 2014 год - 37684357,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 39505715,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 44922117,9 тыс. рублей;
на 2017 год - 51482662,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 44887417,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 45108639,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 45269206,6 тыс. рублей;
4) средства программы "Сотрудничество" в сумме 22447268,35 тыс. рублей,
из них:
на 2014 год - 2069851,01 тыс. рублей;
на 2015 год - 4019387,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 2975855,9 тыс. рублей;
на 2017 год - 4382174,24 тыс. рублей;
на 2018 год - 3000000,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 3000000,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 3000000,0 тыс. рублей;
5) средства муниципальных бюджетов в сумме 583429,9 тыс. рублей,
из них:
на 2014 год - 296278,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 287151,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, в сумме 487821,9 тыс. рублей:
на 2014 год - 200670,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 287151,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей
".
1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)
снижение смертности от всех причин с 6,3 до 5,9 на 1000 населения;
снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) с 533,3 до 530,0 на 100 тыс. населения;
снижение материнской смертности до 7,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми (с учетом новых критериев живорождения);
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 287,6 до 285,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 18,4 до 14,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований со 112,7 до 110,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза с 6,7 до 5,5 на 100 тыс. населения;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 71,8 до 75,5 лет;
соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) со 142,4 до 200%;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) с 73 до 100%;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) с 45,7 до 100%.
".
2. Раздел 2 "Цели, задачи и показатели их достижения" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2 "ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ"
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы, установленных положениями:
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп.
Цели государственной программы:
снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа;
повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки.
Задачи государственной программы:
развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения;
совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению;
совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями;
обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей;
повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями;
увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;
повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов;
повышение эффективности функционирования системы здравоохранения;
создание условий для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования.
Значения показателей (индикаторов) государственной программы в течение срока ее реализации представлены в таблице 1.
Целевые показатели государственной программы рассчитываются по следующей методике.
Показатель "Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)" определяется на основании письма Федеральной службы государственной статистики от 5 августа 2013 года № 11-11-2/3507-ТО "О перерасчете статистических данных о продаже населению алкогольных напитков в абсолютном алкоголе в расчете на душу населения по уточненному коэффициенту, согласно с Росалкогольрегулированием".
Показатель "Распространенность потребления табака среди взрослого населения" определяется как соотношение числа курящих из респондентов взрослого населения к общему числу респондентов, умноженное на 100%.
Показатель "Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях" определяется как соотношение суммы общего количества злокачественных новообразований, имеющих I и II стадии, к общему количеству злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году.
Показатель "Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез" определяется в соответствии с формой № 8 "Сведения о заболеваниях активным туберкулезом" приказа Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2009 года № 12 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения" и рассчитывается соотношение числа граждан, у которых впервые в жизни установлен диагноз "Активный туберкулез", за год к среднегодовой численности населения, умноженное на 100000 населения.
Показатель "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете" определяется как соотношение количества больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, к общему количеству больных, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, умноженное на 100% в соответствии с формой № 61 "Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 9 января 2008 года № 1, и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 марта 2006 года № 166 "Об утверждении Инструкции по заполнению годовой формы федерального государственного статистического наблюдения № 61 "Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией".
Показатель "Смертность от ишемической болезни сердца" определяется как соотношение произведения числа смертей от ишемической болезни на 100000 населения к общей численности населения.
Показатель "Смертность от цереброваскулярных заболеваний" определяется как соотношение произведения числа смертей от цереброваскулярных заболеваний на 100000 населения к общей численности населения.
Показатель "Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более" определяется как соотношение числа больных, состоящих на учете с момента установления диагноза (злокачественные новообразования) 5 лет и более, к числу больных, состоящих на учете на конец отчетного года, умноженное на 100%.
Показатель "Суммарный коэффициент рождаемости" определяется как соотношение числа детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста на 1000 населения.
Показатель "Показатель ранней неонатальной смертности" определяется в соответствии с формой № 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 декабря 2011 года № 520 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения", и с формой № 14 "Сведения о деятельности стационара", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года № 13 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения" (далее - Приказ № 13), как соотношение суммы количества умерших в первые 168 часов жизни и суммы умерших в первые 0 - 6 дней после рождения с массой тела при рождении до 1000 граммов и умерших в первые 0 - 6 дней после рождения с массой тела при рождении 1000 граммов и более к количеству родившихся живыми, умноженное на 100%.
Показатель "Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся" определяется как соотношение числа охваченных реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов к числу нуждающихся, умноженное на 100%.
Показатель "Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым" определяется как соотношение числа паллиативных коек для взрослых фактически развернутых и свернутых на ремонт на конец отчетного года к общей численности взрослого населения на конец года, умноженное на 100000.
Показатель "Соотношение врачей и среднего медицинского персонала" определяется как соотношение числа врачей (кроме зубных) на конец года, физических лиц к числу среднего медицинского персонала на конец года, физических лиц в соответствии с формой № 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических работниках", утвержденной Приказом № 13.
Показатель "Ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами" определяется как соотношение числа медицинских учреждений, ведущих медицинские карты в электронном виде, к общему числу медицинских учреждений, умноженное на 100% в соответствии с методическими рекомендациями Департамента информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Показатель "Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения" утвержден Приказом № 13 и определяется как соотношение количества учреждений, находящихся в аварийном состоянии, к общему количеству учреждений, умноженное на 100%.
Показатели "Удельный расход энергетических ресурсов":
Показатель "Удельный расход электрической энергии в зданиях государственных медицинских организаций (в расчете на 1 м2 общей площади)" рассчитывается по формуле:
ОПэл.э. - годовой объем потребления электрической энергии в зданиях государственных медицинских организаций, кВт x ч (данные медицинских организаций);
Пгос.мо. - площадь зданий государственных медицинских организаций, м2.
Показатель "Удельный расход тепловой энергии для зданий государственных медицинских организаций (в расчете на 1 м2 общей площади)" рассчитывается по формуле:
ОПтеп.э. - годовой объем потребления тепловой энергии в зданиях государственных медицинских организаций, Гкал;
Пгос.мо. - площадь зданий государственных медицинских организаций, м2.
Показатель "Удельный расход холодной воды в зданиях государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека)" рассчитывается по формуле:
ОПхвс - годовой объем потребления холодной воды в государственных медицинских организациях, м3;
Кгос.у - количество работников государственных медицинских организаций, чел.
Показатель "Удельный расход горячей воды в зданиях государственных медицинских организациях (в расчете на 1 человека)" рассчитывается по формуле:
ОПгвс - годовой объем потребления горячей воды в зданиях государственных медицинских организаций, м3;
Кгос.мо. - количество работников государственных медицинских организаций, чел.
Показатель "Удельный расход природного газа в зданиях государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека)" рассчитывается по формуле:
ОПгаз - годовой объем потребления природного газа в зданиях государственных медицинских организаций, м3;
Кгос.мо. - количество работников государственных медицинских организаций, чел.
По итогам реализации мероприятий государственной программы потребность в инженерно-технических кадрах отсутствует.
Показатель "Смертность от всех причин" определяется как соотношение общего числа умерших за год к среднегодовой численности наличного населения, умноженное на 1000 населения.
Показатель "Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)" определяется как соотношение общего числа умерших (без числа умерших от внешних причин) за год к среднегодовой численности наличного населения, умноженное на 1000 населения.
Показатель "Материнская смертность" определяется как отношение числа умерших беременных, рожениц и родильниц в течение 42 дней после родов в стационаре и на дому от всех заболеваний, исключая насильственную причину смерти, к числу родившихся живыми, умножить на 100000 населения.
Показатель "Младенческая смертность" - сумма отношений числа умерших детей в возрасте от 0 до 12 месяцев за год, родившихся в предыдущем году, к числу родившихся живыми в предыдущем году, умноженное на 1000 населения, и числа умерших в возрасте от 0 до 12 месяцев за год, родившихся в данном году, к числу родившихся живыми в данном году, умноженное на 1000 населения.
Показатель "Смертность от болезней системы кровообращения" определяется как соотношение числа умерших за год от болезней системы кровообращения к среднегодовой численности, умноженное на 100000 населения.
Показатель "Смертность от дорожно-транспортных происшествий" определяется как соотношение числа умерших за год от дорожно-транспортных происшествий к среднегодовой численности, умноженное на 100000 населения.
Показатель "Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)" определяется как соотношение числа умерших за год от новообразований, в том числе злокачественных, к среднегодовой численности, умноженное на 100000 населения.
Показатель "Смертность от туберкулеза" определяется как соотношение числа умерших за год от туберкулеза к среднегодовой численности, умноженное на 100000 населения.
Показатель "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" определяется следующим образом: данные текущего учета умерших за календарный год распределяются по полу и по возрасту, т.е. по количеству полных лет жизни, которые они прожили. Затем по данным текущего учета рассчитывается среднегодовая численность всех однолетних половозрастных групп от 0 до 110 лет. После этого число умерших в каждой однолетней половозрастной группе делится на среднегодовую ее численность, в результате получаются возрастные коэффициенты смертности (mx, где x - возраст). Среднегодовая численность возрастной группы - это среднее арифметическое ее численности на 1 января года, для которого производится расчет, и на 1 января следующего года.
Ранее рассчитанные коэффициенты смертности (m) для достигших 1 года (m1) и для достигших 2 лет (m2) используют для расчета вероятности для достигших 2 лет дожить до возраста 3 лет (p2) по следующей формуле:
p2 = (1 - m1 / 2) x (1 - m2 / 2)
Вероятность смерти для достигших возраста 2 лет в течение года (q2) рассчитывается так: q2 = 1 - p2
Таким способом рассчитываются вероятности смерти (qx) в возрастах от 2 до 109 лет включительно. В возрастах 0 лет и 1 год расчет ведется несколько по-другому, т.к. смертность новорожденных сильно смещена к первым дням и неделям их жизни. В возрасте 110 лет и старше вероятность смерти условно считается равной 1.
Затем рассчитываются числа умирающих на (х + 1) - м году жизни, обозначаемые обычно dx, в каждой возрастной группе и числа доживающих lx до возраста следующей возрастной группы, старше на 1 год, из гипотетического поколения родившихся в количестве 100000 или 1000000 человек. Число 100000 или 1000000 называется корнем таблицы смертности.
После этого определяют числа живущих (Lx) в каждой возрастной группе. Их принимают равными среднему арифметическому от числа доживших до возраста этой возрастной группы и числа доживших до возраста следующей возрастной группы, старше на 1 год. Расчет числа живущих в возрасте 0 лет производится несколько по-другому, по данным смертности по более дробным периодам, чем годовой период.
Числа живущих в определенном возрасте от 0 до 110 лет включительно означают количество человеко-лет, прожитых поколением из 100000 родившихся в данном возрасте.
Далее эти числа суммируются по всем возрастам от 0 до 110 лет и полученная сумма делится на корень таблицы смертности, т.е. на 100 000 или на 1000000. Это и есть показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении или, в просторечии, средней продолжительности жизни.
Можно также посчитать ожидаемую продолжительность жизни для достигших любого возраста. Для этого складываются числа живущих, начиная с этой самой возрастной группы и заканчивая возрастной группой 110 лет, а затем полученная сумма делится на число доживших до этого возраста.
Таким образом, показатель "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" показывает, сколько в среднем проживет родившийся в году, для которого этот показатель рассчитан, при условии, если в будущем в течение 110 лет смертность будет неизменной, сохраняясь на уровне, зафиксированном в таблице смертности года его рождения, в соответствии с распоряжением № 671-р по представленным данным Росстата.
Показатель "Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)" определяется как соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.
Показатель "Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)" определяется как соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.
Показатель "Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)" определяется как соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации.".
3. В Разделе 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий":
3.1. Подраздел "Подпрограмма VI "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Мероприятие 6.4 "Разработка и внедрение современных методов оценки, отбора и развития резерва руководящих кадров подведомственных медицинских организаций Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
В целях оптимизации кадровой работы в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, создания условий для развития карьеры управленческих кадров и повышения эффективности системы управления будут разработаны и внедрены современные методы оценки, отбора и развития резерва руководящих кадров медицинских организаций.
В рамках мероприятия планируются:
разработка модели резерва руководящих кадров,
разработка методов оценки, отбора и развития резерва,
настройка автоматизированной системы работы с резервом руководящих кадров,
формирование резерва руководящих кадров медицинских организаций городов Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск.".
3.2. В подразделе "Подпрограмма VIII "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа":
3.2.1. В Таблице 1 "Объемы финансирования объектов капитального строительства по программе "Сотрудничество" на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы":
3.2.1.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
"
1
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз. Блок № 14)
1000,0
1000,0
0,0
0,0
".
3.2.1.2. Строку 5 изложить в следующей редакции:
"
5
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди)
8307525,74
1556395,6
2553955,9
4197174,241
".
3.2.1.3. Строки 7, 8 изложить в следующей редакции:
"
7
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
1106625,5
869725,5
236900,0
0,0
8
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут
1331716,9
1331716,9
0,0
0,0
".
3.2.1.4. Строку 11 изложить в следующей редакции:
"
11
Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягань
6124,2
6124,2
0,0
0,0
".
3.2.2. Таблицу 2 "Перечень объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении медицинских организаций и Департамента здравоохранения автономного округа, подлежащих капитальному ремонту" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень объектов недвижимости, находящихся
в оперативном управлении медицинских организаций
и Департамента здравоохранения автономного округа,
подлежащих капитальному ремонту
№ п/п
Наименование объекта
Сроки выполнения работ
1
2
3
1.
Окружная клиническая больница, Хирургический корпус, блоки "А" и "Б", г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14
2011 - 2017
2.
Противотуберкулезный диспансер, г. Нижневартовск, тер. Район НВ ГПЗ
2012 - 2014
3.
Психоневрологический диспансер, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39В
2013 - 2014
4.
Отделения Центральной городской больницы г. Югорска, район Югорск - 2
2014 - 2015
5.
Няганская детская поликлиника
2014 - 2015
6.
Капитальный ремонт хирургического корпуса № 1 Нефтеюганской окружной больницы имени В.И. Яцкив
2015 - 2016
7.
Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника
2014 - 2015
8.
Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер
2014 - 2015
9.
Здания Игримской районной больницы № 2, пос. Игрим, Березовский район
2014 - 2015
10.
Здание поликлиники (с теплым переходом) Березовской Центральной районной больницы, пгт. Березово, Березовский район
2014 - 2015
11.
Административное здание Октябрьской Центральной районной больницы, пгт. Октябрьское, Октябрьский район
2014
12.
Здание Приобской городской больницы, пгт. Приобье, Октябрьский район
2014 - 2015
13.
Ремонт акушерского отделения (роддом) МУЗ "ЦГБ", г. Радужный
2015 - 2016
14.
Капитальный ремонт здания столовой КУ ХМАО - Югры "Лемпинский наркологический реабилитационный центр"
2015 - 2016
15.
Капитальный ремонт здания амбулатории Ларьякской участковой больницы
2015 - 2016
16.
Капитальный ремонт хирургического отделения № 1 МБУ "Городская больница № 1", г. Нижневартовск
2015 - 2016
17.
Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер (система водоснабжения)
2015 - 2016
18.
Капитальный ремонт фасада здания Покачевской городской больницы
2015 - 2016
".
3.2.3. В Таблице 3 "Перечень объектов капитального строительства":
3.2.3.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
г. Сургут
Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы
425 пос. в смену
2012 - 2016
бюджет автономного округа
".
3.2.3.2. Строку 31 изложить в следующей редакции:
"
31.
г. Нефтеюганск
Реконструкция нежилого строения роддома (Реестровый № 57524)
109 коек/6737,2 кв. м
2010 - 2015
бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
".
3.2.3.3. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38.
г. Когалым
Реконструкция здания начальной общеобразовательной школы № 4, под размещение поликлиники
250 пос. в смену
2011 - 2015
привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
".
3.2.3.4. Дополнить строками 39 - 40 следующего содержания:
"
39.
г. Сургут
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы
1789 вскр./год/1500 кв. м
2020 - 2021 (ПИР);
2022 - 2024
бюджет автономного округа
40.
Сургутский район
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Лянтор
102 вскр./год/300 кв. м
2020 - 2021 (ПИР);
2022 - 2023
бюджет автономного округа
".
4. Таблицу 1 "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовый показатель на начало реализации государственной программы
Значения по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
10,4
10,3
10,1
9,9
9,7
9,5
9,3
9,2
9,2
2
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
52,6
51,9
51,2
50,2
48,9
46,8
45,8
44,8
44,8
3
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процент
51,1
51,5
51,6
51,7
51,8
51,9
52,0
52,1
52,1
4
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
68,9
64,0
60,0
50,0
44,0
43,5
40,3
37,6
37,6
Подпрограмма II "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
5
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
19,5
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
23,5
6
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
138,68
152,9
151,0
150,8
150,6
150,4
150,2
150,0
150,0
7
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
39,74
39,5
39,4
39,4
39,3
39,3
39,1
39
39
8
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
47,4
47,95
48
48
48,3
48,5
48,8
49
49
Подпрограмма III "Охрана здоровья матери и ребенка"
9
Суммарный коэффициент рождаемости (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606)
число детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста
2,023
2,050
2,050
2,060
2,082
2,103
2,124
2,144
2,144
10
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
1,2
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,1
1,1
Подпрограмма IV "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении детей"
11
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
70
73
74
75
78
80
82
85
85
Подпрограмма V "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
12
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
2,86
32,5
39,8
43,9
47,8
48
49
50
50
Подпрограмма VI "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
13
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
1:2,7
1:3
1:2,9
1:3
1:2,9
1:2,9
1:2,8
1:2,8
1:2,8
Подпрограмма VII "Развитие информатизации в здравоохранении"
14
Ведение медицинских карт граждан, в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
30
40
50
80
90
90
100
100
100
Подпрограмма VIII "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа"
15
Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения
процент
5,5
5,4
4,5
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
Подпрограмма IX "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа"
16
Удельный расход энергетических ресурсов:
электрической энергии
кВт x ч/м2
104,76
104,76
104,66
104,55
104,45
104,34
104,24
104,13
104,13
тепловой энергии
Гкал/м2
0,266
0,266
0,265
0,265
0,264
0,264
0,263
0,263
0,263
холодной воды
м3/чел.
31,78
31,78
31,75
31,72
31,68
31,65
31,62
31,59
31,59
горячей воды
м3/чел.
10,24
10,24
10,23
10,22
10,21
10,20
10,19
10,18
10,18
природного газа
м3/чел.
0,07
0,07
0,0699
0,0699
0,0698
0,0697
0,0697
0,0696
0,0696
Показатели конечных результатов
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
6,3
6,3
6,2
6,2
6,1
6,0
5,9
5,9
5,9
2
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
на 100 тыс. населения
533,3
536,3
532,0
532,0
531,0
530,5
530,0
530,0
530,0
3
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
0
7,8
7,7
7,7
7,7
7,6
7,6
7,6
7,6
4
Младенческая смертность (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
случаев на 1000 родившихся живыми
4,5
5,5
5,5
5,5
5,4
5,4
5,4
5,2
5,2
5
Смертность от болезней системы кровообращения (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
287,5
287,5
287,5
287,5
287,3
287
286
285
285
6
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
18,4
17,8
17,5
17,0
15,0
15,0
15,0
14,0
14,0
7
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
112,7
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
8
Смертность от туберкулеза (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
6,7
5,8
5,7
5,7
5,6
5,6
5,5
5,5
5,5
9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606)
лет
71,8
73,1
73,6
74,1
74,6
75,2
75,4
75,5
75,5
10
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
процент
142,4
139
138,1
159,6
200
200
200
200
200
11
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
процент
73
83,2
82,0
86,3
100
100
100
100
100
12
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
процент
45,7
51,2
52,4
70,5
100
100
100
100
100
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) медицинскими организациями автономного округа
1
Оказание стационарной медицинской помощи
случаи госпитализации
361487
345983
337655
338052
325093
520142
520142
520142
520142
2
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
посещения с профилактической целью
3858105
4433911
4658549
4750504
4809846
4809846
4809846
4809846
4809846
посещения неотложные
476487
734889
561618
642645
723622
723622
723622
723622
723622
обращения по заболеванию
5036938
3390319
4810311
4816272
4828933
4828933
4828933
4828933
4828933
3
Оказание медицинской помощи в дневных стационарах
пациенто-дни
90981
1064372
962362
964268
977869
977869
977869
977869
977869
4
Оказание санаторно-оздоровительной помощи
койко-дни
13243
15450
15450
15450
15450
15450
15450
15450
15450
5
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской и скорой помощи пострадавшим в автокатастрофах
количество пациентов
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
6
Оказание медицинской помощи детям, находящимся в домах ребенка
койко-день
38598
40150
40260
40260
40260
40260
40260
40260
40260
7
Оказание высокотехнологических видов медицинской помощи
количество случаев
5167
6097
9886
9886
9886
9886
9886
9886
9886
8
Оказание скорой медицинской помощи
вызовов
546821
527203
509013
509013
509013
509013
509013
509013
509013
9
Медицинская реабилитация
койко-день
0
0
52822
62426
62426
62426
62426
62426
62426
10
Паллиативная медицинская помощь
койко-день
0
0
24010
28812
28812
28812
28812
28812
28812
11
Проведение мероприятий по профилактике заболеваний социального характера и здорового образа жизни
количество мероприятий
96
96
96
96
96
96
96
96
96
12
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
литр
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
13
Проведение судебно-медицинских экспертиз
единиц
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
14
Организация и проведение научно-исследовательской и клинической деятельности в области клеточных технологий
количество трансплантаций
1
1
1
1
1
1
1
1
1
количество научных исследований в области клеточных технологий
15
15
15
20
20
20
20
20
20
количество образцов пуповинной крови, переданных на хранение
50
50
50
50
50
50
50
50
50
15
Ведение бухгалтерского, налогового и финансового учета, экономического анализа, оформление хозяйственных операций, осуществляемых в процессе деятельности учреждений здравоохранения
государственные учреждения
4
8
4
4
4
4
4
4
4
16
Ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения
количество обслуживаемых государственных учреждений
40
115
107
98
98
98
98
98
98
17
Выполнение работ по мониторингу лекарственных средств
серия
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
".
5. Таблицу 2 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень программных мероприятий
№ п/п
Основные мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Источники финансирования
всего
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель: "Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа"
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения"
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с лицами, эпизодически употребляющими психоактивные вещества
Департамент здравоохранения
Всего
832268,03
144807,63
88522,90
97830,00
125020,00
125362,50
125362,50
125362,50
федеральный бюджет
38268,40
38268,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
793999,63
106539,23
88522,90
97830,00
125020,00
125362,50
125362,50
125362,50
1.2.
Развитие службы спортивной медицины
Департамент здравоохранения
Всего
1924488,90
223708,40
234519,10
274900,00
385550,00
268603,80
268603,80
268603,80
бюджет автономного округа
1924488,90
223708,40
234519,10
274900,00
385550,00
268603,80
268603,80
268603,80
Итого по задаче
Всего
2756756,93
368516,03
323042,00
372730,00
510570,00
393966,30
393966,30
393966,30
федеральный бюджет
38268,40
38268,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
2718488,53
330247,63
323042,00
372730,00
510570,00
393966,30
393966,30
393966,30
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению"
1.3.
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику.
Департамент здравоохранения
Всего
959463,70
188052,10
227318,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
бюджет автономного округа
959463,70
188052,10
227318,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей.
Департамент здравоохранения
Всего
208669155,66
27254473,62
26666875,33
29860263,09
33548288,72
30342021,20
30457681,70
30539552,00
федеральный бюджет
30470,30
26587,00
3883,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
33441044,37
4781810,87
4822092,80
3878018,70
4177250,00
5260624,00
5260624,00
5260624,00
территориальный фонд ОМС
174667249,54
21915684,30
21840899,23
25982244,39
29371038,72
25081397,20
25197057,70
25278928,00
программа "Сотрудничество"
530391,45
530391,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения
Всего
12637426,90
2013471,10
2478566,80
1827464,50
1827464,50
1496820,00
1496820,00
1496820,00
федеральный бюджет
1604370,20
516651,20
796641,20
145538,90
145538,90
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
11033056,70
1496819,90
1681925,60
1681925,60
1681925,60
1496820,00
1496820,00
1496820,00
1.6.
Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики
Департамент по управлению государственным имуществом
Всего
100000,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
100000,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче
Всего
222366046,26
29455996,82
29472760,73
31796546,19
35484571,82
31947659,80
32063320,30
32145190,60
федеральный бюджет
1634840,50
543238,20
800524,50
145538,90
145538,90
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
45533564,77
6466682,87
6831337,00
5668762,90
5967994,20
6866262,60
6866262,60
6866262,60
территориальный фонд ОМС
174667249,54
21915684,30
21840899,23
25982244,39
29371038,72
25081397,20
25197057,70
25278928,00
программа "Сотрудничество"
530391,45
530391,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
Всего
225122803,19
29824512,85
29795802,73
32169276,19
35995141,82
32341626,10
32457286,60
32539156,90
федеральный бюджет
1673108,90
581506,60
800524,50
145538,90
145538,90
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
48252053,30
6796930,50
7154379,00
6041492,90
6478564,20
7260228,90
7260228,90
7260228,90
территориальный фонд ОМС
174667249,54
21915684,30
21840899,23
25982244,39
29371038,72
25081397,20
25197057,70
25278928,00
программа "Сотрудничество"
530391,45
530391,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения
Всего
6878942,68
896143,90
953777,33
1049685,78
1181882,27
930226,70
932728,10
934498,60
федеральный бюджет
6,90
0,00
6,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
2542327,20
311158,90
363780,50
338196,00
365803,50
387796,10
387796,10
387796,10
территориальный фонд ОМС
4336608,58
584985,00
589989,93
711489,78
816078,77
542430,60
544932,00
546702,50
2.2.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения
Всего
21249089,01
2447322,70
2610899,51
2999500,00
3892600,00
3086761,60
3100972,90
3111032,30
бюджет автономного округа
28000,00
3000,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
территориальный фонд ОМС
21221089,01
2444322,70
2610899,51
2994500,00
3887600,00
3081761,60
3095972,90
3106032,30
2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения
Всего
6819403,20
979755,70
870814,20
900912,50
1173000,00
964973,60
964973,60
964973,60
федеральный бюджет
175092,70
175092,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
6644310,50
804663,00
870814,20
900912,50
1173000,00
964973,60
964973,60
964973,60
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения
Всего
91982478,31
11094478,80
12444569,24
12383591,25
14275633,72
13887648,10
13932429,40
13964127,80
федеральный бюджет
535,40
0,00
535,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
25383553,40
3196738,90
3667000,60
2756444,50
3233296,40
4176691,00
4176691,00
4176691,00
территориальный фонд ОМС
66598389,51
7897739,90
8777033,24
9627146,75
11042337,32
9710957,10
9755738,40
9787436,80
2.5.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения
Всего
16976651,80
2216967,30
2784810,20
2614847,10
2928578,70
2135696,70
2144692,20
2151059,60
федеральный бюджет
478197,20
163450,20
314747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
7039365,40
1269476,00
1684563,60
1920347,10
2164978,70
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
8164089,20
599041,10
600499,60
509500,00
578600,00
1950696,70
1959692,20
1966059,60
программа "Сотрудничество"
1295000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
2.6.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения
Всего
5271212,10
797753,60
549297,10
664500,00
862350,00
799103,80
799103,80
799103,80
федеральный бюджет
272703,20
254777,60
17925,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4998508,90
542976,00
531371,50
664500,00
862350,00
799103,80
799103,80
799103,80
2.7.
Развитие государственно-частного партнерства
Департамент здравоохранения
Всего
2282714,39
390853,10
501410,33
483173,57
554200,09
117204,60
117745,00
118127,70
бюджет автономного округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
2282714,39
390853,10
501410,33
483173,57
554200,09
117204,60
117745,00
118127,70
Итого по задаче
Всего
151460491,49
18823275,10
20715577,91
21096210,20
24868244,78
21921615,10
21992645,00
22042923,40
федеральный бюджет
926535,40
593320,50
333214,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
46636065,40
6128012,80
7117530,40
6585400,10
7804428,60
6333564,50
6333564,50
6333564,50
территориальный фонд ОМС
102602890,69
11916941,80
13079832,61
14325810,10
16878816,18
15403050,60
15474080,50
15524358,90
программа "Сотрудничество"
1295000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями"
2.8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения
Всего
14555196,40
1615669,90
1599979,90
1797248,60
2430348,60
2370649,80
2370649,80
2370649,80
федеральный бюджет
141866,50
38127,30
35242,00
34248,60
34248,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
14413329,90
1577542,60
1564737,90
1763000,00
2396100,00
2370649,80
2370649,80
2370649,80
2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C.
Департамент здравоохранения
Всего
5371185,80
790252,90
967009,00
905872,50
1025872,50
560726,30
560726,30
560726,30
федеральный бюджет
1567226,70
402829,50
477015,00
343691,10
343691,10
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
3803959,10
387423,40
489994,00
562181,40
682181,40
560726,30
560726,30
560726,30
2.10.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения
Всего
1036416,40
117989,50
112346,60
134000,00
164000,00
169360,10
169360,10
169360,10
бюджет автономного округа
1036416,40
117989,50
112346,60
134000,00
164000,00
169360,10
169360,10
169360,10
2.11.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Департамент здравоохранения
Всего
15554723,90
1689250,40
1599072,20
2045400,00
2651110,00
2523297,10
2523297,10
2523297,10
бюджет автономного округа
15554723,90
1689250,40
1599072,20
2045400,00
2651110,00
2523297,10
2523297,10
2523297,10
2.12.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения
Всего
3962509,91
878833,90
422399,64
487588,98
555039,29
537657,00
539753,50
541237,60
федеральный бюджет
283400,90
275349,00
8051,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
632676,70
228163,00
44904,70
53465,80
57100,00
83014,40
83014,40
83014,40
территориальный фонд ОМС
3046432,31
375321,90
369443,04
434123,18
497939,29
454642,60
456739,10
458223,20
2.13.
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических болезнях.
Департамент здравоохранения
Всего
4123005,89
527060,60
386192,56
512506,86
600274,27
697236,10
699179,80
700555,70
бюджет автономного округа
1292480,70
183730,20
69444,40
93000,70
119100,70
275734,90
275734,90
275734,90
территориальный фонд ОМС
2830525,19
343330,40
316748,16
419506,16
481173,57
421501,20
423444,90
424820,80
Итого по задаче
Всего
44603038,30
5619057,20
5086999,90
5882616,94
7426644,66
6858926,40
6862966,60
6865826,60
федеральный бюджет
1992494,10
716305,80
520308,90
377939,70
377939,70
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
36733586,70
4184099,10
3880499,80
4651047,90
6069592,10
5982782,60
5982782,60
5982782,60
территориальный фонд ОМС
5876957,50
718652,30
686191,20
853629,34
979112,86
876143,80
880184,00
883044,00
Итого по подпрограмме
Всего
196063529,79
24442332,30
25802577,81
26978827,14
32294889,44
28780541,50
28855611,60
28908750,00
федеральный бюджет
2919029,50
1309626,30
853523,80
377939,70
377939,70
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
83369652,10
10312111,90
10998030,20
11236448,00
13874020,70
12316347,10
12316347,10
12316347,10
территориальный фонд ОМС
108479848,19
12635594,10
13766023,81
15179439,44
17857929,04
16279194,40
16354264,50
16407402,90
программа "Сотрудничество"
1295000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей"
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.
Департамент здравоохранения
Всего
15889253,51
2175759,10
1840804,08
1730733,86
1949452,67
2725233,90
2731438,80
2735831,10
федеральный бюджет
467,30
0,00
467,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
6586422,80
1107144,50
348996,80
478361,00
512981,00
1379646,50
1379646,50
1379646,50
территориальный фонд ОМС
9302363,41
1068614,60
1491339,98
1252372,86
1436471,67
1345587,40
1351792,30
1356184,60
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения
Всего
82226,60
27264,20
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
федеральный бюджет
19264,20
19264,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
62962,40
8000,00
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения
Всего
70000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
бюджет автономного округа
70000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Департамент здравоохранения
Всего
14433937,61
1732250,20
1483455,73
1876304,21
2266501,67
2352442,20
2359126,20
2363857,40
федеральный бюджет
169,70
0,00
169,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
5015775,30
620321,90
392992,10
549162,30
744269,90
903009,70
903009,70
903009,70
территориальный фонд ОМС
9417992,61
1111928,30
1090293,93
1327141,91
1522231,77
1449432,50
1456116,50
1460847,70
Итого по задаче
Всего
30475417,72
3945273,50
3343420,21
3626198,47
4235114,74
5096836,50
5109725,40
5118848,90
федеральный бюджет
19901,20
19264,20
637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
11735160,50
1745466,40
761149,30
1046683,70
1276411,30
2301816,60
2301816,60
2301816,60
территориальный фонд ОМС
18720356,02
2180542,90
2581633,91
2579514,77
2958703,44
2795019,90
2807908,80
2817032,30
Итого по подпрограмме
Всего
30475417,72
3945273,50
3343420,21
3626198,47
4235114,74
5096836,50
5109725,40
5118848,90
федеральный бюджет
19901,20
19264,20
637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
11735160,50
1745466,40
761149,30
1046683,70
1276411,30
2301816,60
2301816,60
2301816,60
территориальный фонд ОМС
18720356,02
2180542,90
2581633,91
2579514,77
2958703,44
2795019,90
2807908,80
2817032,30
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Задача "Увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения"
4.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
Департамент здравоохранения
Всего
2618453,15
317199,70
359983,65
368588,80
405488,80
387693,70
389211,90
390286,60
бюджет автономного округа
251865,20
40863,90
11071,30
12188,80
12388,80
58450,80
58450,80
58450,80
территориальный фонд ОМС
2366587,95
276335,80
348912,35
356400,00
393100,00
329242,90
330761,10
331835,80
4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
Департамент здравоохранения
Всего
3571085,70
397032,90
398272,40
448746,40
514602,60
604143,80
604143,80
604143,80
бюджет автономного округа
3571085,70
397032,90
398272,40
448746,40
514602,60
604143,80
604143,80
604143,80
Итого по задаче
Всего
6189538,85
714232,60
758256,05
817335,20
920091,40
991837,50
993355,70
994430,40
бюджет автономного округа
3822950,90
437896,80
409343,70
460935,20
526991,40
662594,60
662594,60
662594,60
территориальный фонд ОМС
2366587,95
276335,80
348912,35
356400,00
393100,00
329242,90
330761,10
331835,80
Итого по подпрограмме
Всего
6189538,85
714232,60
758256,05
817335,20
920091,40
991837,50
993355,70
994430,40
бюджет автономного округа
3822950,90
437896,80
409343,70
460935,20
526991,40
662594,60
662594,60
662594,60
территориальный фонд ОМС
2366587,95
276335,80
348912,35
356400,00
393100,00
329242,90
330761,10
331835,80
Цель "Повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки"
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Задача "Повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями"
5.1.
Организация оказания паллиативной медицинской помощи
Департамент здравоохранения
Всего
691476,20
47804,90
254400,50
112719,30
117791,50
52920,00
52920,00
52920,00
территориальный фонд ОМС
691476,20
47804,90
254400,50
112719,30
117791,50
52920,00
52920,00
52920,00
5.2.
Обучение специалистов, оказывающих паллиативную помощь, на базе региональных учебных заведений
Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики
Всего
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче
Всего
691776,20
48104,90
254400,50
112719,30
117791,50
52920,00
52920,00
52920,00
бюджет автономного округа
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
691476,20
47804,90
254400,50
112719,30
117791,50
52920,00
52920,00
52920,00
Итого по подпрограмме
Всего
691776,20
48104,90
254400,50
112719,30
117791,50
52920,00
52920,00
52920,00
бюджет автономного округа
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
691476,20
47804,90
254400,50
112719,30
117791,50
52920,00
52920,00
52920,00
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами"
6.1.
Повышение престижа медицинских профессий
Департамент здравоохранения
Всего
20900,00
1000,00
1400,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
бюджет автономного округа
20900,00
1000,00
1400,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
6.2.
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа
Департамент здравоохранения
Всего
115000,00
15000,00
25000,00
30000,00
30000,00
5000,00
5000,00
5000,00
бюджет автономного округа
115000,00
15000,00
25000,00
30000,00
30000,00
5000,00
5000,00
5000,00
6.3.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение
Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики
Всего
25700,00
5700,00
10000,00
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохранения
бюджет автономного округа
12500,00
0,00
2500,00
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
Департамент образования и молодежной политики
бюджет автономного округа
13200,00
5700,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4.
Разработка и внедрение современных методов оценки, отбора и развития резерва руководящих кадров подведомственных медицинских организаций Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Департамент здравоохранения
Всего
6000,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
6000,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче
Всего
167600,00
21700,00
42400,00
38700,00
38700,00
8700,00
8700,00
8700,00
бюджет автономного округа
167600,00
21700,00
42400,00
38700,00
38700,00
8700,00
8700,00
8700,00
Итого по подпрограмме
Всего
167600,00
21700,00
42400,00
38700,00
38700,00
8700,00
8700,00
8700,00
бюджет автономного округа
167600,00
21700,00
42400,00
38700,00
38700,00
8700,00
8700,00
8700,00
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
7.1.
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения
Всего
1341112,70
70246,40
318252,60
336520,00
353624,00
87489,90
87489,90
87489,90
бюджет автономного округа
1341112,70
70246,40
318252,60
336520,00
353624,00
87489,90
87489,90
87489,90
7.2.
Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения.
Департамент здравоохранения
Всего
55000,00
31800,00
4200,00
2800,00
3200,00
1000,00
6000,00
6000,00
бюджет автономного округа
55000,00
31800,00
4200,00
2800,00
3200,00
1000,00
6000,00
6000,00
7.3.
Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа
Департамент здравоохранения
Всего
15000,00
2200,00
1800,00
3200,00
2800,00
5000,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
15000,00
2200,00
1800,00
3200,00
2800,00
5000,00
0,00
0,00
Итого по задаче
Всего
1411112,70
104246,40
324252,60
342520,00
359624,00
93489,90
93489,90
93489,90
бюджет автономного округа
1411112,70
104246,40
324252,60
342520,00
359624,00
93489,90
93489,90
93489,90
Итого по подпрограмме
Всего
1411112,70
104246,40
324252,60
342520,00
359624,00
93489,90
93489,90
93489,90
бюджет автономного округа
1411112,70
104246,40
324252,60
342520,00
359624,00
93489,90
93489,90
93489,90
Итого по медицинской части программы
Всего
460121778,45
59100402,55
60321109,90
64085576,30
73961352,90
67365951,50
67571089,20
67716296,10
федеральный бюджет
4612039,60
1910397,10
1654685,30
523478,60
523478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
148758829,50
19418652,00
19689554,80
19166779,80
22554311,60
22643177,10
22643177,10
22643177,10
территориальный фонд ОМС
304925517,90
37055962,00
38791869,80
44210317,90
50698562,70
44537774,40
44742912,10
44888119,00
программа "Сотрудничество"
1825391,45
715391,45
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа"
Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения"
8.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделами
Всего
43549562,64
5526344,00
8391193,50
5905030,90
5203379,24
6147205,00
6173205,00
6203205,00
бюджет автономного округа
22359821,00
3879210,60
4281615,40
3114175,00
1006205,00
3332205,00
3358205,00
3388205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
147000,00
40000,00
107000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
20606311,74
1350855,40
3822426,20
2790855,90
4197174,24
2815000,00
2815000,00
2815000,00
муниципальный бюджет
583429,90
296278,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
487821,90
200670,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа
Департамент строительства
Всего
28037208,74
3574511,40
4290723,20
5306383,90
4697174,24
3389472,00
3389472,00
3389472,00
бюджет автономного округа
7430897,00
2223656,00
468297,00
2515528,00
500000,00
574472,00
574472,00
574472,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
40000,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
20606311,74
1350855,40
3822426,20
2790855,90
4197174,24
2815000,00
2815000,00
2815000,00
Муниципальные образования
Всего
4518202,10
1696262,00
1462914,10
342442,00
250000,00
255528,00
255528,00
255528,00
бюджет автономного округа
3934772,20
1399984,00
1175762,20
342442,00
250000,00
255528,00
255528,00
255528,00
муниципальный бюджет
583429,90
296278,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
487821,90
200670,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.2.
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения
Департамент управделами
Всего
2174151,80
255570,60
637556,20
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
бюджет автономного округа
2174151,80
255570,60
637556,20
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
107000,00
0,00
107000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.3.
Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г. Сургуте
Департамент здравоохранения
Всего
8820000,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
2246000,00
2272000,00
2302000,00
бюджет автономного округа
8820000,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
2246000,00
2272000,00
2302000,00
территориальный фонд ОМС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.3.1.
Предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
Департамент здравоохранения
Всего <*>
5904000,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1391000,00
1305000,00
1208000,00
бюджет автономного округа
5904000,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1391000,00
1305000,00
1208000,00
8.1.3.1.1.
На финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проектированию, строительству и оснащению клинического перинатального центра в городе Сургуте
Департамент здравоохранения
Всего
2000000,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
2000000,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.3.1.2.
На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения
Департамент здравоохранения
Всего
3540000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1279000,00
1184000,00
1077000,00
бюджет автономного округа
3540000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1279000,00
1184000,00
1077000,00
8.1.3.1.3.
На возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте
Департамент здравоохранения
Всего
364000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112000,00
121000,00
131000,00
бюджет автономного округа
364000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112000,00
121000,00
131000,00
8.1.3.2.
Предоставление бюджетной инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности автономного округа по соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения
Департамент здравоохранения
Всего
2916000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855000,00
967000,00
1094000,00
бюджет автономного округа
2916000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855000,00
967000,00
1094000,00
8.2.
Организационное обеспечение функционирования отрасли
Департамент здравоохранения
Всего
214321490,50
27035668,90
26339405,00
31062008,70
34680776,30
31718701,30
31734784,90
31750145,40
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
210378384,10
26374032,40
25650293,30
30350208,70
33896676,30
31369057,80
31369057,80
31369057,80
территориальный фонд ОМС
3909865,50
628395,60
689111,70
711800,00
784100,00
349643,50
365727,10
381087,60
8.2.1.
Финансовое обеспечение деятельности Депздрава Югры, ТФОМС, расходы на ведение дела по ОМС
Департамент здравоохранения
Всего
6064418,80
759519,80
889251,90
1426364,90
1498578,40
481058,70
497142,30
512502,80
бюджет автономного округа
2154553,30
131124,20
200140,20
714564,90
714478,40
131415,20
131415,20
131415,20
территориальный фонд ОМС
3909865,50
628395,60
689111,70
711800,00
784100,00
349643,50
365727,10
381087,60
8.2.2.
Прочие мероприятия в области здравоохранения
Департамент здравоохранения
Всего
4404141,20
654744,80
418802,20
527244,50
540294,90
754351,60
754351,60
754351,60
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
4370900,30
621503,90
418802,20
527244,50
540294,90
754351,60
754351,60
754351,60
8.2.3.
Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения
Департамент здравоохранения
Всего
75318600,90
8452474,50
10239511,20
10239511,20
10239511,20
12049197,60
12049197,60
12049197,60
бюджет автономного округа
75318600,90
8452474,50
10239511,20
10239511,20
10239511,20
12049197,60
12049197,60
12049197,60
8.2.4.
Межбюджетные трансферты, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС в части базовой программы ОМС
Департамент здравоохранения
Всего
127076715,80
17033229,80
14404465,80
18650051,80
22146648,20
18280773,40
18280773,40
18280773,40
бюджет автономного округа
127076715,80
17033229,80
14404465,80
18650051,80
22146648,20
18280773,40
18280773,40
18280773,40
8.2.5.
Межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС
Департамент здравоохранения
Всего
1457613,80
135700,00
387373,90
218836,30
255743,60
153320,00
153320,00
153320,00
бюджет автономного округа
1457613,80
135700,00
387373,90
218836,30
255743,60
153320,00
153320,00
153320,00
8.3.
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов
Департамент строительства
Всего
15565,16
3604,16
11961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
15565,16
3604,16
11961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче
Всего
257886618,30
32565617,06
34742559,50
36967039,60
39884155,54
37865906,30
37907989,90
37953350,40
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
232738205,10
30253243,00
29931908,70
33464383,70
34902881,30
34701262,80
34727262,80
34757262,80
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
147000,00
40000,00
107000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
3909865,50
628395,60
689111,70
711800,00
784100,00
349643,50
365727,10
381087,60
программа "Сотрудничество"
20621876,90
1354459,56
3834387,20
2790855,90
4197174,24
2815000,00
2815000,00
2815000,00
муниципальный бюджет
583429,90
296278,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
487821,90
200670,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
Всего
257886618,30
32565617,06
34742559,50
36967039,60
39884155,54
37865906,30
37907989,90
37953350,40
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
232738205,10
30253243,00
29931908,70
33464383,70
34902881,30
34701262,80
34727262,80
34757262,80
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
147000,00
40000,00
107000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
3909865,50
628395,60
689111,70
711800,00
784100,00
349643,50
365727,10
381087,60
программа "Сотрудничество"
20621876,90
1354459,56
3834387,20
2790855,90
4197174,24
2815000,00
2815000,00
2815000,00
муниципальный бюджет
583429,90
296278,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
487821,90
200670,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 9 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа"
Задача "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования"
9.1.
Оснащение зданий медицинских организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов
Департамент здравоохранения
Всего
1915,40
0,00
1915,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
1141,50
0,00
1141,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
773,90
0,00
773,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2.
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, сетей водоснабжения и канализации
Департамент здравоохранения
Всего
24725,80
0,00
24725,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
10765,70
0,00
10765,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
13960,10
0,00
13960,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3.
Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий медицинских организаций
Департамент здравоохранения
Всего
13976,90
0,00
13976,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
7136,90
0,00
7136,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
6840,00
0,00
6840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4.
Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное
Департамент здравоохранения
Всего
11484,00
0,00
11484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
8324,00
0,00
8324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
3160,00
0,00
3160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче
Всего
52102,10
0,00
52102,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
27368,10
0,00
27368,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
24734,00
0,00
24734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
Всего
52102,10
0,00
52102,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
27368,10
0,00
27368,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
24734,00
0,00
24734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по государственной программе
Всего <**>
514207568,35
66044615,31
70084420,60
71944216,60
81203605,44
74748566,80
74995788,10
75186355,50
федеральный бюджет
4645280,50
1943638,00
1654685,30
523478,60
523478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
381524402,70
49671895,00
49648831,60
52631163,50
57457192,90
57344439,90
57370439,90
57400439,90
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
147000,00
40000,00
107000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
308860117,40
37684357,60
39505715,50
44922117,90
51482662,70
44887417,90
45108639,20
45269206,60
программа "Сотрудничество"
22447268,35
2069851,01
4019387,20
2975855,90
4382174,24
3000000,00
3000000,00
3000000,00
муниципальный бюджет
583429,90
296278,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
487821,90
200670,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
Всего
32555410,84
5270773,40
5753637,30
5648825,90
4947174,24
3645000,00
3645000,00
3645000,00
бюджет автономного округа
11365669,20
3623640,00
1644059,20
2857970,00
750000,00
830000,00
830000,00
830000,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
40000,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
20606311,74
1350855,40
3822426,20
2790855,90
4197174,24
2815000,00
2815000,00
2815000,00
муниципальный бюджет
583429,90
296278,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
487821,90
200670,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы
Всего <**>
481652157,51
60773841,91
64330783,30
66295390,70
76256431,20
71103566,80
71350788,10
71541355,50
федеральный бюджет
4645280,50
1943638,00
1654685,30
523478,60
523478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
370158733,50
46048255,00
48004772,40
49773193,50
56707192,90
56514439,90
56540439,90
56570439,90
территориальный фонд ОМС
308860117,40
37684357,60
39505715,50
44922117,90
51482662,70
44887417,90
45108639,20
45269206,60
программа "Сотрудничество"
1840956,61
718995,61
196961,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
В том числе:
Департамент здравоохранения автономного округа
Всего <**>
479348940,55
60508667,15
63573766,10
66039185,70
76000226,20
70847361,80
71094583,10
71285150,50
федеральный бюджет
4645280,50
1943638,00
1654685,30
523478,60
523478,60
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
367871081,70
45786684,40
47259716,20
49516988,50
56450987,90
56258234,90
56284234,90
56314234,90
территориальный фонд ОМС
308860117,40
37684357,60
39505715,50
44922117,90
51482662,70
44887417,90
45108639,20
45269206,60
программа "Сотрудничество"
1825391,45
715391,45
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
Департамент строительства автономного округа
Всего
28052773,90
3578115,56
4302684,20
5306383,90
4697174,24
3389472,00
3389472,00
3389472,00
бюджет автономного округа
7430897,00
2223656,00
468297,00
2515528,00
500000,00
574472,00
574472,00
574472,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
147000,00
40000,00
107000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
20621876,90
1354459,56
3834387,20
2790855,90
4197174,24
2815000,00
2815000,00
2815000,00
Департамент образования и молодежной политики автономного округа
Всего
13500,00
6000,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
13500,00
6000,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент по управлению государственным имуществом
Всего
100000,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
100000,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент управления делами автономного округа
Всего
2174151,80
255570,60
637556,20
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
бюджет автономного округа
2174151,80
255570,60
637556,20
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
107000,00
0,00
107000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования
Всего
4518202,10
1696262,00
1462914,10
342442,00
250000,00
255528,00
255528,00
255528,00
бюджет автономного округа
3934772,20
1399984,00
1175762,20
342442,00
250000,00
255528,00
255528,00
255528,00
муниципальный бюджет
583429,90
296278,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
487821,90
200670,00
287151,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Общий размер расходов на исполнение Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения в период с 2015 по 2024 годы будет составлять 18389 млн. рублей. При принятии государственных программ на период с 2021 года и последующие периоды будут учтены следующие расходы на исполнение Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения в период с 2021 по 2024 годы (в тыс. руб.):
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения
955000,00
818000,00
663000,00
487000,00
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации объектов здравоохранения
141000,00
152000,00
165000,00
178000,00
Бюджетная инвестиция в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности автономного округа, предоставляемая по соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения
1237000,00
1400000,00
1583000,00
1790000,00
ИТОГО:
2333000,00
2370000,00
2411000,00
2455000,00
ИТОГО за период 2021 - 2024 гг.:
9569000,00
<**> расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС, исключены из общих расходов по государственной программе в размерах:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
25621404,30
25031350,9
29108399,30
32641903,00
30483291,00
30483291,00
30483291,00
".
Временно исполняющая обязанности
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
------------------------------------------------------------------