Постановление Администрации Нижневартовского района от 14.09.2015 N 1791 "О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 N 2561 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2015 г. № 1791
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТ 02.12.2013 № 2561 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с решением Думы района от 27.07.2015 № 678 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 28.11.2014 № 586 "О бюджете района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", с постановлениями администрации района от 05.08.2013 № 1663 "О муниципальных программах Нижневартовского района", от 18.09.2013 № 1946 "Об утверждении перечня муниципальных программ района на 2014 - 2020 годы", с целью уточнения программных мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы:
1. Внести изменения в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2561 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014 - 2020 годы":
1.1. Абзац 1 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
"2. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 1398743,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района - 810008,5 тыс. рублей, за счет средств муниципального дорожного фонда - 588735,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета района - 89401,9 тыс. рублей, из них: 32306,1 тыс. рублей - софинансирование района; за счет средств бюджета автономного округа 499333,1 тыс. рублей, из них: 499333,1 тыс. рублей - софинансирование автономного округа).".
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе "Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)" Паспорта муниципальной программы слова:
"количество парка автотранспорта, маломерного судна для органов местного самоуправления, шт. - 5" заменить словами "количество парка автотранспорта, маломерного судна для органов местного самоуправления, шт. - 7";
"количество автопарка специализированной техники, шт. - 3" заменить словами "количество автопарка специализированной техники, шт. - 5".
1.2.2. Раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной программы
общий объем финансирования на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета района и средств муниципального дорожного фонда составляет 1398743,6 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 138015,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 251914,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 173586,9 тыс. рублей;
на 2017 год - 207140,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 189918,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 208732,5 тыс. рублей;
на 2020 год - 229436,0 тыс. рублей
".
1.2.3. В разделе "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)" Паспорта муниципальной программы слова "увеличение транспорта, приобретенного в муниципальную собственность, шт. - 8." заменить словами "увеличение транспорта, приобретенного в муниципальную собственность, шт. - 12.".
1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2.
2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина.
Глава администрации района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 14.09.2015 № 1791
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
Нижневартовского района
на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района
1.1.
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
отдел транспорта и связи администрации района (далее - ОТиС)
всего
18491,3
2545,3
2345,0
2462,0
2585,0
2714,0
2849,0
2991,0
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
18491,3
2545,3
2345,0
2462,0
2585,0
2714,0
2849,0
2991,0
Итого по Задаче 1
всего
18491,3
2545,3
2345,0
2462,0
2585,0
2714,0
2849,0
2991,0
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
18491,3
2545,3
2345,0
2462,0
2585,0
2714,0
2849,0
2991,0
Задача 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района
2.1.
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге "Причал р. Вах - с. Корлики"
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС")
всего
11618,31
11618,31
0
0
0
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
11618,31
11618,31
0
0
0
0
0
0
бюджет района (софинансирование)
580,92
580,92
0
0
0
0
0
0
бюджет автономного округа (софинансирование)
11037,39
11037,39
0
0
0
0
0
0
2.2.
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги "Вах - Охтеурье"
МКУ "УКС"
всего
18507,40
18507,40
0
0
0
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
18507,40
18507,40
0
0
0
0
0
0
бюджет района (софинансирование)
925,37
925,37
0
0
0
0
0
0
бюджет автономного округа (софинансирование)
17582,03
17582,03
0
0
0
0
0
0
2.3.
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск
МКУ "УКС"
всего
32985,3
0
32985,3
0
0
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
32985,3
0
32985,3
0
0
0
0
0
бюджет района (софинансирование)
1649,3
0
1649,3
0
0
0
0
0
бюджет автономного округа (софинансирование)
31336,0
0
31336,0
0
0
0
0
0
2.4.
Ремонт подъездных автодорог к пгт. Излучинску, сельскому поселению Аган, пгт. Новоаганску, сельскому поселению Ваховск
МКУ "УКС"
всего
96420,8
0
0
34490,3
30229,5
10055,0
10559,0
11087,0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
96420,8
0
0
34490,3
30229,5
10055,0
10559,0
11087,0
бюджет района
31701,0
0
0
0
0
10055,0
10559,0
11087,0
бюджет района (софинансирование)
3236,0
0
0
1724,5
1511,5
0
0
0
бюджет автономного округа (софинансирование)
61483,8
0
0
32765,8
28718,0
0
0
0
2.5.
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР)
МКУ "УКС"
всего
402791,8
3495,1
127391,8
124335,2
147569,7
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
402791,8
3495,1
127391,8
124335,2
147569,7
0
0
0
бюджет района (софинансирование)
25805,4
166,4
6583,9
6649,2
12405,9
0
0
0
бюджет автономного округа (софинансирование)
3758121,0
3161,8
119809,4
117686,0
135163,8
0
0
0
бюджет района
1165,4
166,9
998,5
0
0
0
0
0
2.6.
Ремонт дорог межселенной территории
МКУ "УКС"
всего
3409,6
3409,6
0
0
0
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
3409,6
3409,6
0
0
0
0
0
0
бюджет района (софинансирование)
109,10
109,10
0
0
0
0
0
0
бюджет автономного округа (софинансирование)
2072,86
2072,86
0
0
0
0
0
0
бюджет района
1227,7
1227,7
0
0
0
0
0
0
2.7.
Система водоотвода с улично-дорожной сети (пгт. Излучинск) (в том числе ПИР)
МКУ "УКС"
всего
1583,3
1127,3
456,0
0
0
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
1583,3
1127,3
456,0
0
0
0
0
0
бюджет района
1583,3
1127,3
456,0
0
0
0
0
0
2.8.
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги: пгт. Излучинск, с. Покур, п. Аган, с. Большетархово, д. Вата (в том числе ПИР)
МКУ "УКС"
всего
1038,9
358,1
680,8
0
0
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
1038,9
358,1
680,8
0
0
0
0
0
бюджет района
1038,9
358,1
680,8
0
0
0
0
0
2.9.
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вате (в том числе ПИР)
МКУ "УКС"
всего
1888,3
0
1888,3
0
0
0
0
0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
1888,3
0
1888,3
0
0
0
0
0
бюджет района
1888,3
0
1888,3
0
0
0
0
0
Итого по Задаче 2
всего
570243,7
38515,8
163402,3
158825,5
177799,2
10055,0
10559,0
11087,0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
570243,7
38515,8
163402,3
158825,5
177799,2
10055,0
10559,0
11087,0
бюджет района
38604,59
2879,9
4023,7
0,0
0,0
10055,0
10559,0
11087,0
бюджет района (софинансирование)
32306,07
1781,8
8233,2
8373,7
13917,4
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа (софинансирование)
499333,08
33854,1
151145,4
150451,8
163881,8
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме I
всего
588735,0
41061,1
165747,3
161287,5
180384,2
12769,0
13408,0
14078,0
в том числе остатки средств прошлого года
3844,7
3844,7
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
588735,0
41061,1
165747,3
161287,5
180384,2
12769,0
13408,0
14078,0
бюджет района
57095,88
5425,2
6368,7
2462,0
2585,0
12769,0
13408,0
14078,0
бюджет района (софинансирование)
32306,07
1781,8
8233,2
8373,7
13917,4
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа (софинансирование)
499333,08
33854,1
151145,4
150451,8
163881,8
0,0
0,0
0,0
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом
Цель 3: обеспечение стабильной и устойчивой работы по доставке, приему и сортировке почтовых отправлений до населения района
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
Задача 1. Организация перевозок пассажиров, грузов воздушным и водным транспортом
1.1.
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах района
ОТиС
всего
604433,8
65206,8
50654,8
9999,41
24226,32
137125,2
150946,5
166191,9
в том числе остатки средств прошлого года
3000,0
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
604433,8
65206,8
50654,8
9999,41
24226,32
137125,2
150946,5
166191,9
1.2.
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов
ОТиС
всего
167087,8
21137,6
22384,2
0,0
0,0
37001,9
41054,0
45510,1
бюджет района
167087,8
21137,6
22384,16
0,0
0,0
37001,9
41054,0
45510,1
Итого по Задаче 1
всего
771521,6
86344,4
73038,9
9999,41
23824,42
174127,1
192000,5
211702,0
в том числе остатки средств прошлого года
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
771521,6
86344,4
73038,9
9999,41
23824,42
174127,1
192000,5
211702,0
Задача 2. Организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
2.1.
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению
ОТиС
всего
124,9
124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
124,9
124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района
ОТиС
всего
18325,5
1781,0
1795,5
2000,0
2747,0
3022,0
3324,0
3656,0
бюджет района
18325,5
1781,0
1795,5
2000,0
2747,0
3022,0
3324,0
3656,0
Итого по Задаче 2
всего
18450,4
1905,9
1795,5
2000,0
2747,0
3022,0
3324,0
3656,0
бюджет района
18450,4
1905,9
1795,5
2000,0
2747,0
3022,0
3324,0
3656,0
Итого по подпрограмме II
всего
789972,0
88250,3
74834,4
12299,41
26756,32
177149,1
195324,5
215358,0
в том числе остатки средств прошлого года
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
789972,0
88250,3
74834,4
12299,41
26756,32
177149,1
195324,5
215358,0
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
Задача 1. Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
1.1.
Volkswagen Caravelle Comfortline
ОТиС
всего
2645,0
2645,0
0
0
0
0
0
0
бюджет района
2645,0
2645,0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Маломерное судно типа "Вельбет-45" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40"
ОТиС
всего
399,5
399,5
0
0
0
0
0
0
бюджет района
399,5
399,5
0
0
0
0
0
0
1.3.
Lada
ОТиС
всего
1404,4
0
1404,4
0
0
0
0
0
бюджет района
1404,4
0
1404,4
0
0
0
0
0
1.4.
Renault Duster
ОТиС
всего
878,3
0
878,3
0
0
0
0
0
бюджет района
878,3
0
878,3
0
0
0
0
0
1.5.
Газель
ОТиС
всего
2600,0
0
2600,0
0
0
0
0
0
бюджет района
2600,0
0
2600,0
0
0
0
0
0
Итого по Задаче 1
всего
7927,2
3044,5
4882,7
0
0
0
0
0
бюджет района
7927,2
3044,5
4882,7
0
0
0
0
0
Задача 2. Обновление парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
2.1.
КО-440-5 - мусоровоз с боковой загрузкой
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее - Отдел ЖКХ)
всего
2757,81
2757,81
0
0
0
0
0
0
бюджет района
2757,81
2757,81
0
0
0
0
0
0
2.2.
КО-829Б-41 - машина комбинированная (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование)
ОТиС/Отдел ЖКХ
всего
2901,57
2901,57
0
0
0
0
0
0
бюджет района
2901,57
2901,57
0
0
0
0
0
0
2.3.
Машина вакуумная
ОТиС/Отдел ЖКХ
всего
3500,0
0
3500,0
0
0
0
0
0
бюджет района
3500,0
0
3500,0
0
0
0
0
0
2.4.
Экскаватор
ОТиС/Отдел ЖКХ
всего
1450,0
0
1450,0
0
0
0
0
0
бюджет района
1450,0
0
1450,0
0
0
0
0
0
2.5.
Погрузчик МКСМ
ОТиС/Отдел ЖКХ
всего
1500,0
0
1500,0
0
0
0
0
0
бюджет района
1500,0
0
1500,0
0
0
0
0
0
Итого по Задаче 2
всего
12109,4
5659,4
6450,0
0
0
0
0
0
бюджет района
12109,4
5659,4
6450,0
0
0
0
0
0
Итого по подпрограмме III
всего
20036,6
8703,9
11332,7
0
0
0
0
0
бюджет района
20036,6
8703,9
11332,7
0
0
0
0
0
Всего по муниципальной программе
всего
1398743,6
138015,2
251914,35
173586,9
207140,5
189918,1
208732,5
229436,0
в том числе остатки средств прошлого года
6844,7
0,0
6844,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
810008,5
96954,1
86167,1
12299,4
26756,3
177149,1
195324,5
215358,0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
588735,0
41061,1
165747,3
161287,5
180384,2
12769,0
13408,0
14078,0
бюджет района
57095,88
5425,2
6368,7
2462,0
2585,0
12769,0
13408,0
14078,0
бюджет района (софинансирование)
32306,07
1781,8
8233,2
8373,7
13917,4
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа (софинансирование)
499333,08
33854,1
151145,4
150451,8
163881,8
0,0
0,0
0,0
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
всего
403247,8
3495,1
127847,8
124335,2
147569,7
0,0
0,0
0,0
в том числе остатки средств прошлого года
1185,4
1185,4
бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
403247,8
3495,1
127847,8
124335,2
147569,7
0,0
0,0
0,0
бюджет района
1621,4
166,9
1454,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района (софинансирование)
25805,4
166,4
6583,9
6649,2
12405,9
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа (софинансирование)
375821,0
3161,8
119809,4
117686,0
135163,8
0,0
0,0
0,0
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
всего
20036,6
8703,9
11332,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
20036,6
8703,9
11332,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
всего
975459,2
125816,3
112733,8
49251,7
59570,8
189918,1
208732,5
229436,0
в том числе остатки средств прошлого года
5659,3
0,0
5659,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
789972,0
88250,3
74834,4
12299,4
26756,3
177149,1
195324,5
215358,0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
185487,2
37566,0
37899,4
36952,3
32814,5
12769,0
13408,0
14078,0
бюджет района
55474,5
5258,3
4914,1
2462,0
2585,0
12769,0
13408,0
14078,0
бюджет района (софинансирование)
6500,7
1615,4
1649,3
1724,5
1511,5
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа (софинансирование)
123512,1
30692,3
31336,0
32765,8
28718,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
ответственный исполнитель:
отдел транспорта и связи администрации района
всего
816390,5
93840,1
82062,1
14761,4
29341,3
179863,1
198173,5
218349,0
в том числе остатки средств прошлого года
3000,0
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
797899,2
91294,8
79717,1
12299,4
26756,3
177149,1
195324,5
215358,0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
18491,3
2545,3
2345,0
2462,0
2585,0
2714,0
2849,0
2991,0
бюджет района
18491,3
2545,3
2345,0
2462,0
2585,0
2714,0
2849,0
2991,0
соисполнитель:
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
всего
570243,7
38515,8
163402,3
158825,5
177799,2
10055,0
10559,0
11087,0
в том числе остатки средств прошлого года
3844,7
0,0
3844,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
570243,7
38515,8
163402,3
158825,5
177799,2
10055,0
10559,0
11087,0
бюджет района
38604,6
2879,9
4023,7
0,0
0,0
10055,0
10559,0
11087,0
бюджет района (софинансирование)
32306,1
1781,8
8233,2
8373,7
13917,4
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа (софинансирование)
499333,1
33854,1
151145,4
150451,8
163881,8
0,0
0,0
0,0
соисполнитель:
отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
всего
12109,4
5659,4
6450,0
0
0
0
0
0
бюджет района
12109,4
5659,4
6450,0
0
0
0
0
0
.".
Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 14.09.2015 № 1791
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
Нижневартовского района
на 2014 - 2020 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей результатов
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значение показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Показатели непосредственных результатов
1.
Площадь тротуаров муниципальных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв. м
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2.
Перевезено воздушным транспортом, в том числе:
пассажиров, чел.
6500
4500
4320
966
1848
6500
6500
6500
31134
груза, тн
64,5
30
33,9
4,4
12,5
64,5
64,5
64,5
274,3
3.
Перевезено пассажиров водным транспортом, чел.
8766
8766
9228
0
0
8766
8766
8766
44292
4.
Количество организаций, получивших субсидии на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи, шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
7
5.
Количество парка автотранспорта, маломерного судна для органов местного самоуправления, шт.
0
2
5
0
0
0
0
0
7
6.
Количество автопарка специализированной техники, шт.
0
2
3
0
0
0
0
0
5
Показатели конечных результатов
1.
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв. м
105,63
105,63
105,63
105,63
105,63
105,63
105,63
105,63
105,63
2.
Площадь отремонтированной проезжей части, тыс. кв. м
-
8,79
30,17
50,51
54,33
6,07
6,37
6,69
162,93
3.
Количество труднодоступных населенных пунктов района, обеспеченных услугами по перевозке пассажиров и грузов воздушным и речным транспортом, шт.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
4.
Доля населенных пунктов района, обеспеченных услугами по доставке почтовой корреспонденции, %.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Увеличение транспорта, приобретенного в муниципальную собственность, шт.
0
4
8
0
0
0
0
0
12
.".
------------------------------------------------------------------